Faktúra 0203/23

Faktúra doručená:15.8.2023
Číslo zmluvy:796/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 11.7.-4.8.2023 SŠŠ
Stočné 11.7.-4.8.2023 SŠŠ
VPO 11.7.- 4.8.2023 SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 96,44 EUR