Faktúra 01/00191/23

Faktúra doručená:15.8.2023
Číslo zmluvy:Z20236921_Z

Dodávateľ
OMES spol. s r.o.
Divina – Lúky 27
013 31 Divina
IČO:47505214
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Krájač zeleniny veľkokapacitný ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 10 920,00 EUR