Faktúra 01/00194/23

Faktúra doručená:21.8.2023
Číslo objednávky:OBJ061/23

Dodávateľ
ekoDEA & Dr. Stefan, s.r.o.
Súmračná 23
82102 Bratislava
IČO:35919965
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Betónové kvetináče ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 632,00 EUR