Faktúra 0182/23

Faktúra doručená:18.7.2023
Číslo zmluvy:796/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 7.6.-10.7.2023 SŠŠ
Stočné 7.6.- 10.7.2023 SŠŠ
VPO 7.6.-10.7.2023 SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 230,20 EUR