Faktúra 01/00139/23

Faktúra doručená:26.6.2023
Číslo zmluvy:zo dňa 2.9.2011

Dodávateľ
Obchodná akademia M.Hodžu
M.Rázusa 1
91129 Trenčín
IČO:00161993
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Teplo 4-6/2023 VŠJ
Voda 4-6/2023 VŠJ
EE za 4-6/2023 VŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 794,46 EUR