Faktúra 01/00157/23

Faktúra doručená:11.7.2023
Číslo zmluvy:Z20233923_Z

Dodávateľ
COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o.
Clementisova 5119/16
036 01 Martin
IČO:44798695
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Pranie 6/2023 ŠI
Pranie 6/2023 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 306,50 EUR