Faktúra 0172/23

Faktúra doručená:06.7.2023
Číslo zmluvy:Z20222038_Z

Dodávateľ
ArkanuS s.r.o.
Podunajská 23/A
821 06 Podunajské Biskupice
IČO:48267015
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Servis výťahov 3-6/2023 SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 430,50 EUR