Faktúra 0141/23

Faktúra doručená:05.6.2023

Dodávateľ
EUROSTORE, s.r.o.
Železničná 457/3
911 01 Trenčín
IČO:36326429
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Pripojenie na SRP 5/2023 SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 84,00 EUR