Faktúra 0135/23

Faktúra doručená:01.6.2023
Číslo objednávky:OBJ045/23

Dodávateľ
Temax, spol.s.r.o.
9. lip 366
91321 Trenčianska Turná
IČO:36313696
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava TN-626DZ SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 138,80 EUR