Faktúra 0140/23

Faktúra doručená:05.6.2023

Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Mobilné telefóny 5/2023 SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 22,47 EUR