Faktúra 04/00001/23

Faktúra doručená:02.6.2023
Číslo objednávky:OBJ040/23

Dodávateľ
Trubárka s.r.o.
Sasinkova 2562/3
911 01 Trenčín
IČO:51680891
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prenájom priestorov a športových atrakcií na športový deň zamestnancov SŠŠ
Občerstvenie pre zamestnancov školy ŠP
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 058,90 EUR