Faktúra 0102/23

Faktúra doručená:02.5.2023
Číslo zmluvy:GZ1/2022/010

Dodávateľ
Lukáš Kuzl
Piešťanská 2137/5
911 05 Trenčín
IČO:47840994
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Služby športového odborníka 4/2023 SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 120,00 EUR