Faktúra 0114/23

Faktúra doručená:09.5.2023
Číslo zmluvy:GZ1/2022/008

Dodávateľ
Daniel Liška
Lavičková 2925/12
911 08 Trenčín
IČO:53943431
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Služby športového odborníka 4/2023 SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 308,00 EUR