Faktúra 0096/23

Faktúra doručená:24.4.2023

Dodávateľ
Mesto Trenčín
Mierove nám. 1/2
911 64 Trenčín
IČO:00312037
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Komunálny odpad r. 2023 SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 426,45 EUR