Faktúra 01/00085/23

Faktúra doručená:20.4.2023
Číslo objednávky:OBJ030/23

Dodávateľ
STANISLAV PÚDELA PaP
Dechtice 332
919 53 Dechtice
IČO:30970148
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava drviča odpadu ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 230,00 EUR