Faktúra 01/00086/23

Faktúra doručená:24.4.2023

Dodávateľ
Mesto Trenčín
Mierove nám. 1/2
911 64 Trenčín
IČO:00312037
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Komunálny odpad r. 2023 ŠI
Komunálny odpad r. 2023 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 14 264,53 EUR