Faktúra 01/00100/23

Faktúra doručená:09.5.2023
Číslo zmluvy:Z20223918_Z

Dodávateľ
COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o.
Clementisova 5119/16
036 01 Martin
IČO:44798695
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Pranie ŠI
Pranie ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 498,87 EUR