Faktúra 01/00006/14

Faktúra doručená:14.1.2014
Číslo objednávky:OBJ007/14

Dodávateľ
tnTEL, s.r.o.
Zlatovská 31
91175 Trenčín
IČO:36319449
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava telefónnych liniek ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 47,32 EUR