Faktúra 01/00071/23

Faktúra doručená:05.4.2023

Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Pevné telefóny za 3/2023 ŠI
Pevné telefóny za 3/2023 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 73,92 EUR