Faktúra 0070/23

Faktúra doručená:03.4.2023
Číslo zmluvy:GZ1/2022/011

Dodávateľ
Športový Klub Pauls Gym
Považská 1706
911 01 Trenčín
IČO:42375096
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prenájom priestorov 3/2023 SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 125,00 EUR