Faktúra 01/00046/23

Faktúra doručená:06.3.2023
Číslo objednávky:OBJ010/23

Dodávateľ
Bolek Stanislav - Výťahy Bobot
Bobot 143
91325 Bobot
IČO:11774142
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava výťahu ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 139,81 EUR