Faktúra 0059/23

Faktúra doručená:08.3.2023
Číslo objednávky:OBJ022/23

Dodávateľ
POOLMAN s.r.o.
Zlatovská 3106/22
911 05 Trenčín
IČO:47039477
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Chémia pre vírivku SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 334,99 EUR