Faktúra 0002/23

Faktúra doručená:16.1.2023
Číslo zmluvy:796/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 8.12.-31.12.2022 SŠŠ
Stočné 8.12.-31.12.2022 SŠŠ
VPO 8.12.-31.12.2022 SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 204,07 EUR