Faktúra 01/00349/22

Faktúra doručená:11.1.2023
Číslo objednávky:OBJ171/22

Dodávateľ
Bolek Stanislav - Výťahy Bobot
Bobot 143
91325 Bobot
IČO:11774142
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Revízia výťahu ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 211,57 EUR