Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
0037/13 Simona Benková 15.3.2013 483,00 EUR s DPH
08/00147/13 Milsy a.s. 14.3.2013 21,98 EUR s DPH
08/00148/13 Milsy a.s. 14.3.2013 1 698,14 EUR s DPH
08/00146/13 ESTIO.s.r.o. 13.3.2013 239,90 EUR s DPH
01/00063/13 TRX, s.r.o. 13.3.2013 24,90 EUR s DPH
01/00065/13 Lamitec 13.3.2013 320,76 EUR s DPH
01/00062/13 MAGNA E.A. s.r.o. 12.3.2013 652,14 EUR s DPH
08/00140/13 FALCO 12.3.2013 161,28 EUR s DPH
08/00141/13 Bohuš Šesták-Veľkosklad 12.3.2013 844,80 EUR s DPH
08/00142/13 Urbánek-mäso-lahôdky, s.r.o. 12.3.2013 319,20 EUR s DPH
08/00143/13 I.M.D.K. Pekáreň 12.3.2013 341,54 EUR s DPH
01/00064/13 Obchodná akademia M.Hodžu 12.3.2013 794,46 EUR s DPH
08/00144/13 DEMIFOOD veľkosklad potr. 12.3.2013 765,95 EUR s DPH
08/00145/13 DEMIFOOD veľkosklad potr. 12.3.2013 355,51 EUR s DPH
0064/13 AMPHONE spol.s.r.o. 11.3.2013 2 552,00 EUR s DPH
0036/13 SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín 11.3.2013 1 110,00 EUR s DPH
01/00061/13 Tibor Jacko 11.3.2013 374,40 EUR s DPH
08/00136/13 Halimex Ing.Hassouna 11.3.2013 884,40 EUR s DPH
08/00137/13 MABONEX Slovakia,s.r.o 11.3.2013 280,80 EUR s DPH
08/00138/13 FALCO 11.3.2013 232,52 EUR s DPH
08/00139/13 MADE GROUPE Slovakia 11.3.2013 987,12 EUR s DPH
0049/13 Chorvát spol. s.r.o 08.3.2013 255,00 EUR s DPH
01/00057/13 Slovenský plyn.priemysel 08.3.2013 33 739,94 EUR s DPH
08/00135/13 FALCO 08.3.2013 295,18 EUR s DPH
0050/13 AMPHONE spol.s.r.o. 07.3.2013 2 175,00 EUR s DPH
0034/13 Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín 07.3.2013 48,02 EUR s DPH
0035/13 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P.Jilemnického, Trenčín 07.3.2013 252,00 EUR s DPH
08/00134/13 MADE GROUPE Slovakia 07.3.2013 804,91 EUR s DPH
01/00052/13 FIBEZ, s.r.o. 06.3.2013 96,00 EUR s DPH
01/00055/13 BOS servis v.o.s. 06.3.2013 41,04 EUR s DPH
01/00056/13 DeLUX ZPS s.r.o. 06.3.2013 453,68 EUR s DPH
09/00008/13 BOS servis v.o.s. 06.3.2013 14,98 EUR s DPH
0032/13 BOS servis v.o.s. 06.3.2013 86,11 EUR s DPH
0033/13 FIBEZ, s.r.o. 06.3.2013 24,00 EUR s DPH
01/00059/13 GUSIM s.r.o. 06.3.2013 938,70 EUR s DPH
01/00060/13 GUSIM s.r.o. 06.3.2013 918,70 EUR s DPH
08/00132/13 Urbánek-mäso-lahôdky, s.r.o. 06.3.2013 350,92 EUR s DPH
08/00133/13 FALCO 06.3.2013 485,47 EUR s DPH
01/00049/13 Slovak Telecom a.s. 05.3.2013 217,02 EUR s DPH
01/00050/13 Slovak Telecom a.s. 05.3.2013 40,26 EUR s DPH
01/00051/13 WORLDCOLOUR s.r.o 05.3.2013 79,63 EUR s DPH
01/00053/13 MAGNA E.A. s.r.o. 05.3.2013 729,16 EUR s DPH
01/00054/13 MAGNA E.A. s.r.o. 05.3.2013 3 652,70 EUR s DPH
0029/13 Slovak Telecom a.s. 05.3.2013 50,47 EUR s DPH
01/00058/13 TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST 05.3.2013 250,06 EUR s DPH
0030/13 Slovak Telecom a.s. 05.3.2013 15,38 EUR s DPH
0031/13 Slovak Telecom a.s. 05.3.2013 32,93 EUR s DPH
08/00131/13 Urbánek-mäso-lahôdky, s.r.o. 05.3.2013 212,39 EUR s DPH
01/00046/13 SEKO TRENCIN S.R.O 04.3.2013 257,40 EUR s DPH
01/00047/13 SEKO TRENCIN S.R.O 04.3.2013 50,04 EUR s DPH

<< < 260 261 262 263 264 > >>